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Datos del Pago

Nro. de Factura
413/417/418
Nro. de Timbrado
12999791
Monto de la Factura
₲ 2.518.950.000
Nro. de Orden de Pago
1
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
27-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.372.667.704
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 8.885.024
Retención IVA
₲ 68.698.636
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROTECCION MEDICA S.A.
RUC
80007489-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-162118
Monto Contrato
₲ 15.472.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.404.101.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.574.252.307

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343765
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURO MEDICO
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas