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Datos del Pago

Nro. de Factura
2432
Nro. de Timbrado
12578180
Monto de la Factura
₲ 17.605.612
Nro. de Orden de Pago
226
Fecha de Orden de Pago
29-08-2018
Fecha Emisión Cheque
10-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.742.616
IVA
₲ 1.600.510

Retención DNCP
₲ 62.740
Retención IVA
₲ 480.154
Retención Renta
₲ 320.102
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
2/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159083
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 859.604.615
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 810.188.191

Datos de la Licitación

ID de Licitación
340602
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS - AD EFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas