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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0002950
Nro. de Timbrado
13139664
Monto de la Factura
₲ 12.840.680
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
12-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.319.174
IVA
₲ 324.905

Retención DNCP
₲ 48.561
Retención IVA
₲ 97.472
Retención Renta
₲ 375.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159080
Monto Contrato
₲ 625.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.947.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.307.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343689
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas