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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0040432
Nro. de Timbrado
13914950
Monto de la Factura
₲ 7.912.770
Nro. de Orden de Pago
88
Fecha de Orden de Pago
20-04-2020
Fecha Emisión Cheque
24-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.592.419
IVA
₲ 196.400

Retención DNCP
₲ 29.940
Retención IVA
₲ 58.920
Retención Renta
₲ 231.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SERVI TRAVEL S.A.
RUC
80014897-5
Número de Contrato
4/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23015-18-159080
Monto Contrato
₲ 625.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 562.947.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 540.307.668

Datos de la Licitación

ID de Licitación
343689
Nombre de la Licitación
PROVISION DE PASAJES
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT)
Unidad de Contratación
Gerencia General de Aduanas