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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006019
Nro. de Timbrado
11588813
Monto de la Factura
₲ 110.061.400
Nro. de Orden de Pago
5560
Fecha de Orden de Pago
27-06-2016
Fecha Emisión Cheque
27-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.666.390
IVA
₲ 10.005.582

Retención DNCP
₲ 392.219
Retención IVA
₲ 3.001.675
Retención Renta
₲ 2.001.116
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
SAN BENIGNO SA
RUC
80013522-9
Número de Contrato
519-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-103203
Monto Contrato
₲ 2.325.335.897
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.314.122.680
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.200.894.957

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274786
Nombre de la Licitación
LPN 101-14 CONTRATACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS, EN HOSPITALES DE ASUNCIÓN Y DE GRAN ASUNCIÓN PARA ASEGURADOS DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips