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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001954
Monto de la Factura
₲ 11.937.600
Nro. de Orden de Pago
8457
Fecha de Orden de Pago
22-09-2014
Fecha Emisión Cheque
22-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.352.441
IVA
₲ 1.085.236
Retención DNCP
₲ 42.541
Retención IVA
₲ 325.571
Retención Renta
₲ 217.047
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SAN LUCAS S.A.
RUC
80002712-4
Número de Contrato
182/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89546
Monto Contrato
₲ 3.923.430.822
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.741.292.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.557.901.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265638
Nombre de la Licitación
LPN 02-14 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS EN HOSPITALES DEL GRAN ASUNCION PARA ASEGURADOS DEL IPS - AD REFERENDUM
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips