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Datos del Pago

Nro. de Factura
10030011548
Monto de la Factura
₲ 3.398.400
Nro. de Orden de Pago
81
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.272.433
IVA
₲ 161.829

Retención DNCP
₲ 12.687
Retención IVA
₲ 48.549
Retención Renta
₲ 64.731
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
173-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89269
Monto Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.883.199

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271602
Nombre de la Licitación
ADQUISICION URGENTE DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips