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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-004-0000160
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            11390849
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 12.070.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            5828
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            30-06-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            30-06-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-07-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 11.478.350
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.097.273
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 43.013
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 329.182
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 219.455
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SALUMAX S.A.
        
                                    RUC
                            
            80018828-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            435/14
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-14-101258
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.312.860.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.242.765.500
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.180.007.978
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            268808
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 26-14 ADQUISICION DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS DE CIRUGIA DE MINIMA INVASION Y DE HEMODINAMIA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        