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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004070
Monto de la Factura
₲ 4.400.000
Nro. de Orden de Pago
11122
Fecha de Orden de Pago
26-12-2014
Fecha Emisión Cheque
26-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.184.320
IVA
₲ 400.000
Retención DNCP
₲ 15.680
Retención IVA
₲ 120.000
Retención Renta
₲ 80.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-86501
Monto Contrato
₲ 794.740.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 644.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.551.123
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264745
Nombre de la Licitación
LPN 69-13 ADQUISICION DE PROTESIS E INSUMOS PARA EL SERVICIO DE CARDIOCIRUGIA DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips