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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011526
Nro. de Timbrado
11289946
Monto de la Factura
₲ 1.197.900.000
Nro. de Orden de Pago
3153
Fecha de Orden de Pago
26-04-2016
Fecha Emisión Cheque
26-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.153.497.840
IVA
₲ 57.042.857

Retención DNCP
₲ 4.472.160
Retención IVA
₲ 17.112.857
Retención Renta
₲ 22.817.143
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
547/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-102959
Monto Contrato
₲ 44.845.674.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.845.674.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 43.183.394.346

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips