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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006731
Monto de la Factura
₲ 11.091.500
Nro. de Orden de Pago
9127
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.547.815
IVA
₲ 1.008.318

Retención DNCP
₲ 39.526
Retención IVA
₲ 302.495
Retención Renta
₲ 201.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
058/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89342
Monto Contrato
₲ 7.383.644.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.891.199.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.553.405.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262935
Nombre de la Licitación
LPN 52-13 PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips