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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0003130
Nro. de Timbrado
11930142
Monto de la Factura
₲ 2.971.400
Nro. de Orden de Pago
6041
Fecha de Orden de Pago
24-05-2017
Fecha Emisión Cheque
24-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.825.748
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 10.589
Retención IVA
₲ 81.038
Retención Renta
₲ 54.025
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
058/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89342
Monto Contrato
₲ 7.383.644.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.891.199.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.553.405.328

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262935
Nombre de la Licitación
LPN 52-13 PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips