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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010001263
Monto de la Factura
₲ 2.450.556
Nro. de Orden de Pago
10424
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.339.404
IVA
₲ 190.289

Retención DNCP
₲ 8.860
Retención IVA
₲ 57.087
Retención Renta
₲ 45.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
306/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-87978
Monto Contrato
₲ 967.176.740
Total Pagado por el Contrato
₲ 390.541.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 334.253.494

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips