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Datos del Pago

Nro. de Factura
003-002-0019624
Monto de la Factura
₲ 72.036.600
Nro. de Orden de Pago
3296
Fecha de Orden de Pago
19-03-2015
Fecha Emisión Cheque
19-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.313.485
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 282.383
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.440.732
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COOPERATIVA MULTIACTIVA NEULAND LIMITADA
RUC
80017582-4
Número de Contrato
381-13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-84940
Monto Contrato
₲ 792.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 792.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 773.055.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262319
Nombre de la Licitación
LPN 46-13 CONTRATACION DE SERVICIOS MEDICOS TERCERIZADOS PARA LAS LOCALIDADES DEL CHACO CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips