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Datos del Pago

Nro. de Factura
0010010006257
Monto de la Factura
₲ 5.496.084
Nro. de Orden de Pago
9752
Fecha de Orden de Pago
17-11-2014
Fecha Emisión Cheque
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.226.676
IVA
₲ 499.644

Retención DNCP
₲ 19.586
Retención IVA
₲ 149.893
Retención Renta
₲ 99.929
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
059/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89340
Monto Contrato
₲ 958.110.230
Total Pagado por el Contrato
₲ 824.036.818
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 783.644.031

Datos de la Licitación

ID de Licitación
262935
Nombre de la Licitación
LPN 52-13 PROVISIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS AUTOMATIZADOS EN COMODATO PARA EL DEPARTAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips