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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005495
Monto de la Factura
₲ 8.438.500
Nro. de Orden de Pago
7988
Fecha de Orden de Pago
09-09-2014
Fecha Emisión Cheque
09-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.024.860
IVA
₲ 767.136

Retención DNCP
₲ 30.072
Retención IVA
₲ 230.141
Retención Renta
₲ 153.427
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88238
Monto Contrato
₲ 1.189.997.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.506.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.002.753

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265308
Nombre de la Licitación
LPN 71-13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips