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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006519
Monto de la Factura
₲ 11.277.000
Nro. de Orden de Pago
9128
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.724.222
IVA
₲ 1.025.182

Retención DNCP
₲ 40.187
Retención IVA
₲ 307.555
Retención Renta
₲ 205.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88238
Monto Contrato
₲ 1.189.997.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 887.506.683
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 844.002.753

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265308
Nombre de la Licitación
LPN 71-13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA EL LABORATORIO REGIONAL DE CIUDAD DEL ESTE
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips