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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-012-0002719
Nro. de Timbrado
10943845
Monto de la Factura
₲ 461.415.000
Nro. de Orden de Pago
10211
Fecha de Orden de Pago
02-11-2016
Fecha Emisión Cheque
02-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 444.311.884
IVA
₲ 22.203.456
Retención DNCP
₲ 1.722.616
Retención IVA
₲ 6.591.643
Retención Renta
₲ 8.788.857
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BAYER SA
RUC
80016201-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94041
Monto Contrato
₲ 4.923.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.849.602.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.706.911.048
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273874
Nombre de la Licitación
LPN 29-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips