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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0016714
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 1.174.800
Nro. de Orden de Pago
1052
Fecha de Orden de Pago
19-02-2016
Fecha Emisión Cheque
19-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.117.213
IVA
₲ 106.800

Retención DNCP
₲ 4.187
Retención IVA
₲ 32.040
Retención Renta
₲ 21.360
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
418/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100048
Monto Contrato
₲ 674.520.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.600.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 599.387.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269022
Nombre de la Licitación
LPN 90-14 ADQUISICION DE CATETERES, CINTAS ADHESIVAS Y SONDAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips