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Datos del Pago

Nro. de Factura
10030010255
Monto de la Factura
₲ 69.000.000
Nro. de Orden de Pago
82
Fecha de Orden de Pago
05-01-2015
Fecha Emisión Cheque
05-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.442.400
IVA
₲ 3.285.714

Retención DNCP
₲ 257.600
Retención IVA
₲ 985.714
Retención Renta
₲ 1.314.286
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
COMFAR
RUC
80011726-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-88296
Monto Contrato
₲ 621.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 621.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 597.981.601

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257981
Nombre de la Licitación
LPN 66-13 ADQUISICION DE DROGAS VARIAS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips