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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-007435
Monto de la Factura
₲ 29.250.000
Nro. de Orden de Pago
292
Fecha de Orden de Pago
09-01-2015
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.816.219
IVA
₲ 2.659.091

Retención DNCP
₲ 104.236
Retención IVA
₲ 797.727
Retención Renta
₲ 531.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89336
Monto Contrato
₲ 1.614.888.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.534.010.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.455.486.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257905
Nombre de la Licitación
LPN 61-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips