- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-012-0000298
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 598.080.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            8187
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            17-08-2015
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            17-08-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-08-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 575.911.168
        
                                    IVA
                            
            ₲ 28.480.000
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.232.832
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 8.544.000
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 11.392.000
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            BAYER SA
        
                                    RUC
                            
            80016201-3
        
                                    Número de Contrato
                            
            1321-2014-0019
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-14-88294
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.868.320.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.868.320.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.502.534.271
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            257875
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 57-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS - SEGUNDO LLAMADO
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        