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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000832/7
Nro. de Timbrado
11352356
Monto de la Factura
₲ 111.483.890
Nro. de Orden de Pago
4899
Fecha de Orden de Pago
03-06-2016
Fecha Emisión Cheque
03-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.019.150
IVA
₲ 10.134.899

Retención DNCP
₲ 397.289
Retención IVA
₲ 3.040.471
Retención Renta
₲ 2.026.980
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100549
Monto Contrato
₲ 3.498.386.880
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.305.401.011
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.143.376.257

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268804
Nombre de la Licitación
LPN 18-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE UNIDADES SANITARIAS Y HOSPITALES REGIONALES DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips