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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010717
Nro. de Timbrado
001-001-0010717
Monto de la Factura
₲ 54.364.374
Nro. de Orden de Pago
5686
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.349.268
IVA
₲ 2.588.780

Retención DNCP
₲ 202.960
Retención IVA
₲ 776.634
Retención Renta
₲ 1.035.512
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
512-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-102753
Monto Contrato
₲ 426.498.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 426.498.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 380.243.536

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275457
Nombre de la Licitación
LPN 103-14 ADQUISICION DE SOLUCIONES PARENTERALES PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips