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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-010-0000920
Monto de la Factura
₲ 19.526.400
Nro. de Orden de Pago
97
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.802.621
IVA
₲ 929.829

Retención DNCP
₲ 72.899
Retención IVA
₲ 278.949
Retención Renta
₲ 371.931
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
1321-2014-323
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97516
Monto Contrato
₲ 2.187.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.187.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.105.935.201

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275601
Nombre de la Licitación
LPN 67-14 CONTRATACION DE GASES MEDICINALES PARA HOSPITALES REGIONALES, UNIDADES SANITARIAS Y PUESTOS SANITARIOS DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips