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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013153
Monto de la Factura
₲ 2.085.338
Nro. de Orden de Pago
11313
Fecha de Orden de Pago
13-10-2015
Fecha Emisión Cheque
13-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.983.119
IVA
₲ 189.576
Retención DNCP
₲ 7.431
Retención IVA
₲ 56.873
Retención Renta
₲ 37.915
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97282
Monto Contrato
₲ 204.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 203.999.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 194.000.290
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268804
Nombre de la Licitación
LPN 18-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE UNIDADES SANITARIAS Y HOSPITALES REGIONALES DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips