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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001469
Nro. de Timbrado
11210793
Monto de la Factura
₲ 107.814.000
Nro. de Orden de Pago
5730
Fecha de Orden de Pago
29-06-2016
Fecha Emisión Cheque
29-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 97.229.953
IVA
₲ 9.801.273

Retención DNCP
₲ 384.210
Retención IVA
₲ 2.940.382
Retención Renta
₲ 1.960.255
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 5.299.200

Datos del Contrato

Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
268-14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-93079
Monto Contrato
₲ 1.983.257.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.080.853.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.011.404.354

Datos de la Licitación

ID de Licitación
271761
Nombre de la Licitación
LPN 33-14 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA RESONADOR MAGNETICO DE LA MARCA SIEMENS PERTENECIENTE AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips