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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004919
Nro. de Timbrado
11765547
Monto de la Factura
₲ 1.991.000
Nro. de Orden de Pago
2708
Fecha de Orden de Pago
28-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.893.405
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 7.095
Retención IVA
₲ 54.300
Retención Renta
₲ 36.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
INELEC SA
RUC
80026826-1
Número de Contrato
9/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-101787
Monto Contrato
₲ 407.832.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 406.658.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 386.794.760

Datos de la Licitación

ID de Licitación
269407
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips