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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-005666
Monto de la Factura
₲ 900.220.266
Nro. de Orden de Pago
10567
Fecha de Orden de Pago
17-12-2014
Fecha Emisión Cheque
17-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 866.852.101
IVA
₲ 42.867.632

Retención DNCP
₲ 3.360.822
Retención IVA
₲ 12.860.290
Retención Renta
₲ 17.147.053
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-94082
Monto Contrato
₲ 25.049.028.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.821.988.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.901.919.643

Datos de la Licitación

ID de Licitación
273874
Nombre de la Licitación
LPN 29-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips