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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0005216
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            10677599
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 185.000.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            3735
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            10-05-2016
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            10-05-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            20-05-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 178.142.667
        
                                    IVA
                            
            ₲ 8.809.524
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 690.667
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.642.857
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 3.523.809
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
        
                                    RUC
                            
            80003833-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            1321-2014-0147
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-14-96694
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 370.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 370.000.000
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 356.285.332
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            274972
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 34-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSUMO REGULAR PARA EL IPS
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        