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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0005216
Nro. de Timbrado
10677599
Monto de la Factura
₲ 185.000.000
Nro. de Orden de Pago
3735
Fecha de Orden de Pago
10-05-2016
Fecha Emisión Cheque
10-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 178.142.667
IVA
₲ 8.809.524

Retención DNCP
₲ 690.667
Retención IVA
₲ 2.642.857
Retención Renta
₲ 3.523.809
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
1321-2014-0147
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-96694
Monto Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 370.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 356.285.332

Datos de la Licitación

ID de Licitación
274972
Nombre de la Licitación
LPN 34-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS CONSUMO REGULAR PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips