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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0046639
Nro. de Timbrado
11071519
Monto de la Factura
₲ 347.226.000
Nro. de Orden de Pago
2718
Fecha de Orden de Pago
13-04-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 334.355.490
IVA
₲ 16.534.571

Retención DNCP
₲ 1.296.310
Retención IVA
₲ 4.960.372
Retención Renta
₲ 6.613.828
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA LA POLICLINICA S. A.
RUC
80025906-8
Número de Contrato
528/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-102982
Monto Contrato
₲ 25.045.814.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.045.814.398
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.113.335.693

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275417
Nombre de la Licitación
LPN 109-14 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips