- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-006658
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 22.060.000
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            11156
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            29-12-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            29-12-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            10-02-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 21.242.310
        
                                    IVA
                            
            ₲ 1.050.476
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 82.357
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 315.143
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 420.190
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            INDEX S.A.C.I.
        
                                    RUC
                            
            80002742-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-24001-14-88423
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 9.471.047.910
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 9.471.047.910
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 9.119.987.738
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            265055
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            LPN 74-13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS - TERCER LLAMADO
        
                                    Convocante
                            
            Instituto de Previsión Social (IPS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ips
        