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Datos del Pago

Nro. de Factura
001001020920
Monto de la Factura
₲ 21.164.975
Nro. de Orden de Pago
7298
Fecha de Orden de Pago
14-08-2014
Fecha Emisión Cheque
14-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.350.228
IVA
₲ 1.117.361

Retención DNCP
₲ 78.587
Retención IVA
₲ 335.208
Retención Renta
₲ 400.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
305/13
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-87975
Monto Contrato
₲ 3.914.359.267
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.428.156.323
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.304.883.759

Datos de la Licitación

ID de Licitación
239129
Nombre de la Licitación
LPN 115-12 ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips