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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0014875
Nro. de Timbrado
11114381
Monto de la Factura
₲ 103.395.600
Nro. de Orden de Pago
1057
Fecha de Orden de Pago
19-02-2016
Fecha Emisión Cheque
19-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 98.327.336
IVA
₲ 9.399.600

Retención DNCP
₲ 368.464
Retención IVA
₲ 2.819.880
Retención Renta
₲ 1.879.920
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
137/14
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-89975
Monto Contrato
₲ 2.125.600.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.027.195.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.921.713.450

Datos de la Licitación

ID de Licitación
263494
Nombre de la Licitación
LPN 62-13 ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN 122 Y OTROS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips