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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003298
Monto de la Factura
₲ 18.766.847
Nro. de Orden de Pago
12625
Fecha de Orden de Pago
25-11-2015
Fecha Emisión Cheque
25-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.846.928
IVA
₲ 1.706.077

Retención DNCP
₲ 66.879
Retención IVA
₲ 511.824
Retención Renta
₲ 341.216
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
EL ALAMO SA
RUC
80015788-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-97283
Monto Contrato
₲ 581.983.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 535.943.247
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 509.672.274

Datos de la Licitación

ID de Licitación
268804
Nombre de la Licitación
LPN 18-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON PROVISION DE EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS LABORATORIOS DE UNIDADES SANITARIAS Y HOSPITALES REGIONALES DEL INTERIOR DEL PAIS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips