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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0001612
Nro. de Timbrado
11545361
Monto de la Factura
₲ 21.741.215
Nro. de Orden de Pago
7464
Fecha de Orden de Pago
18-08-2016
Fecha Emisión Cheque
18-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.675.500
IVA
₲ 1.976.474

Retención DNCP
₲ 77.478
Retención IVA
₲ 592.942
Retención Renta
₲ 395.295
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
420/2014
Código de Contratación (CC)
LP-24001-14-100050
Monto Contrato
₲ 2.817.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.149.541.645
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.044.175.002

Datos de la Licitación

ID de Licitación
275000
Nombre de la Licitación
LPN 97-14 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS CON EQUIPOS EN COMODATO PARA LOS SERVICIOS DE BIOQUIMICA CLINICA Y URGENCIAS DEL HOSPITAL CENTRAL
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips