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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0001857
Monto de la Factura
₲ 962.224.000
Nro. de Orden de Pago
977
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 320.030.890
IVA
₲ 29.210.560
Retención DNCP
₲ 1.285.265
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DE LA SOBERA HNOS. SAIC EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014256-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-22002-13-82076
Monto Contrato
₲ 962.224.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 640.907.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 638.344.214
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264740
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Tractores Agricolas e Implementos
Convocante
Gobierno Departamental de San Pedro (S.PEDRO)
Unidad de Contratación
Uoc San Pedro
