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Datos del Pago

Nro. de Factura
163
Monto de la Factura
₲ 476.684.623
Nro. de Orden de Pago
1046
Fecha de Orden de Pago
23-12-2009
Fecha Emisión Cheque
23-12-2009
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 476.684.623
IVA

Retención DNCP
₲ 866.699
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO RAMON MARTINEZ AMARILLA
RUC
402175-4
Número de Contrato
033/2009
Código de Contratación (CC)
LP-22008-09-44524
Monto Contrato
₲ 476.684.623
Total Pagado por el Contrato
₲ 477.551.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 476.684.623

Datos de la Licitación

ID de Licitación
139309
Nombre de la Licitación
Construccion de Aulas
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones