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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0000248
Nro. de Timbrado
13432176
Monto de la Factura
₲ 390.000.000
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
28-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.351.636
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 1.375.636
Retención IVA
₲ 10.636.364
Retención Renta
₲ 10.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
37/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23019-18-165578
Monto Contrato
₲ 1.170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.170.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.104.891.272

Datos de la Licitación

ID de Licitación
353905
Nombre de la Licitación
RENOVACIÓN DE CONTRATO ENTERPRISE AGREEMENT CON MICROSOFT
Convocante
Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP)
Unidad de Contratación
Uoc Dirección Nacional de Contrataciones Públicas