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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000025
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 107.716.344
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            190333
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            28-02-2014
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            28-02-2014
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-05-2014
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 90.804.500
        
                                    IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 324.751
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            RODOLFO AYALA PELZER
        
                                    RUC
                            
            2481369-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            83/13
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-22007-13-84154
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 269.290.861
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 252.703.768
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 251.803.224
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            263339
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Construcción de Construcción de Aulas, Baños y Comedores en Instituciones Educativas con Fondos de Fonacide
        
                                    Convocante
                            
            Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Itapua
        