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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
2768
Fecha de Orden de Pago
31-10-2013
Fecha Emisión Cheque
31-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.403.927
IVA
₲ 363.636

Retención DNCP
₲ 14.254
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 72.728
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 400.000
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
GCA S.A. SERVICIO DE INGENIERIA INTEGRAL
RUC
80027085-1
Número de Contrato
PRE Nº 418/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-62257
Monto Contrato
₲ 6.000.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.149.403.874
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.759.067.061

Datos de la Licitación

ID de Licitación
240412
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE INGENIERIA PARA ESTACIONES DE SERVICIO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar