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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000017
Monto de la Factura
₲ 58.503.600
Nro. de Orden de Pago
120
Fecha de Orden de Pago
16-01-2014
Fecha Emisión Cheque
16-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.635.859
IVA
₲ 5.318.509

Retención DNCP
₲ 208.486
Retención IVA
₲ 1.595.553
Retención Renta
₲ 1.063.702
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
RIVERPAR SA
RUC
80021467-6
Número de Contrato
PRE Nº 374/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-56347
Monto Contrato
₲ 1.296.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 516.809.335
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 491.665.263

Datos de la Licitación

ID de Licitación
234695
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE RECEPCION, ALMACENAJE Y DESPACHO DE PRODUCTOS DERIVADOS DEL PETROLEO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar