Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002257
Monto de la Factura
₲ 266.508.840
Nro. de Orden de Pago
3012
Fecha de Orden de Pago
21-11-2013
Fecha Emisión Cheque
21-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 253.445.061
IVA
₲ 24.228.076

Retención DNCP
₲ 949.741
Retención IVA
₲ 7.268.423
Retención Renta
₲ 4.845.615
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
TRANSPORTCOM (TRANSPORTES Y COMBUSTIBLES ) S.A
RUC
80046705-1
Número de Contrato
PRE Nº 477/12
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-61152
Monto Contrato
₲ 2.204.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 950.754.675
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 903.530.210

Datos de la Licitación

ID de Licitación
236267
Nombre de la Licitación
SERVICIO FLETE TERRESTRE DE PRODUCTOS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar