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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-158
Monto de la Factura
₲ 3.690.844.347
Nro. de Orden de Pago
3394
Fecha de Orden de Pago
03-12-2014
Fecha Emisión Cheque
03-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.415.329.803
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 14.468.110
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 73.816.887
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 187.229.547

Datos del Contrato

Proveedor
RIVERPAR SA
RUC
80021467-6
Número de Contrato
PRE Nº 57/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-51129
Monto Contrato
₲ 311.866.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.730.497.287
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.891.980.435

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228490
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Productos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar