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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-256
Monto de la Factura
₲ 3.351.611.139
Nro. de Orden de Pago
2108
Fecha de Orden de Pago
17-07-2014
Fecha Emisión Cheque
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.050.072.036
IVA
₲ 0

Retención DNCP
₲ 13.138.316
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 67.032.223
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 221.368.564

Datos del Contrato

Proveedor
MERCO PAR S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80011137-0
Número de Contrato
PRE Nº 58/2012
Código de Contratación (CC)
LP-25006-12-51128
Monto Contrato
₲ 415.821.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.202.779.065
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.701.096.624

Datos de la Licitación

ID de Licitación
228490
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Productos
Convocante
Petróleos Paraguayos (PETROPAR)
Unidad de Contratación
Uoc Petropar