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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000001
Nro. de Timbrado
16708518
Monto de la Factura
₲ 5.044.819.500
Nro. de Orden de Pago
435
Fecha de Orden de Pago
28-05-2024
Fecha Emisión Cheque
28-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.241.907.150
IVA
₲ 116.611.000

Retención DNCP
₲ 5.830.550
Retención IVA
₲ 34.983.150
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
LADERO PARAGUAYO S.A.
RUC
80018240-5
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
LP-22009-24-237628
Monto Contrato
₲ 48.045.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.079.156.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.663.001.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
432900
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE ALMUERZO ESCOLAR EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DEPARTAMENTO
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari