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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004776
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            15945331
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 24.086.400
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            6890
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            12-04-2023
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            12-04-2023
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            17-04-2023
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 22.666.397
        
                                    IVA
                            
            ₲ 2.189.673
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 84.959
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 656.902
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 656.902
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ROSHKA S.A.
        
                                    RUC
                            
            80089752-8
        
                                    Número de Contrato
                            
            120/2022.
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-27001-22-212493
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 1.000.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 998.310.986
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 939.116.984
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            403938
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Mantenimiento y Reparación de Home Banking (SBE).Ad Referéndum 2022
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        