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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-000004
Nro. de Timbrado
18072967
Monto de la Factura
₲ 511.590.628
Nro. de Orden de Pago
27530
Fecha de Orden de Pago
24-07-2025
Fecha Emisión Cheque
24-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.283.639
IVA
₲ 46.508.239

Retención DNCP
₲ 1.785.916
Retención IVA
₲ 13.952.472
Retención Renta
₲ 18.603.296
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 28.421.702
Multa
₲ 60.543.603

Datos del Contrato

Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
763/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-223462
Monto Contrato
₲ 11.708.894.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.755.460.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.271.921.336

Datos de la Licitación

ID de Licitación
403936
Nombre de la Licitación
Prosecución de obras de las Sucursales del BNF en Ciudad del Este y Tomas Romero Pereira
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf