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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0000361
Nro. de Timbrado
15684586
Monto de la Factura
₲ 193.936.902
Nro. de Orden de Pago
8049
Fecha de Orden de Pago
02-06-2023
Fecha Emisión Cheque
02-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 172.806.595
IVA
₲ 17.630.627
Retención DNCP
₲ 684.068
Retención IVA
₲ 5.289.188
Retención Renta
₲ 5.289.188
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 9.696.845
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
763/2022
Código de Contratación (CC)
LP-27001-22-223462
Monto Contrato
₲ 11.708.894.138
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.901.739.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.811.823.288
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403936
Nombre de la Licitación
Prosecución de obras de las Sucursales del BNF en Ciudad del Este y Tomas Romero Pereira
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf