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Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0010485
        
                                    Nro. de Timbrado
                            
            16300287
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 803.961
        
                                    Nro. de Orden de Pago
                            
            21381
        
                                    Fecha de Orden de Pago
                            
            19-11-2024
        
                                    Fecha Emisión Cheque
                            
            19-11-2024
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            22-11-2024
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 800.308
        
                                    IVA
                            
            ₲ 73.087
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 2.923
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 0
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 0
        
                                    Impuesto Selectivo al Consumo
                            
            ₲ 0
        
                                    Fondo Reparo
                            
            ₲ 0
        
                                    Multa
                            
            ₲ 0
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            SEGURIDAD INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA DEL PARAGUAY SA (SIT)
        
                                    RUC
                            
            80025550-0
        
                                    Número de Contrato
                            
            731/2022
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-27001-22-221689
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 2.499.685.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 1.926.710.337
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 1.808.017.951
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            410158
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Servicio de Asistencia técnica Integral y Monitoreo de Alarmas, Detectores de Humo y Calor (SBE)
        
                                    Convocante
                            
            Banco Nacional de Fomento (BNF)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Bnf
        